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酒店财务管理制度之评估审计

编辑:物业经理人2017-04-26

  酒店财务管理制度之评估与审计

  一、酒店根据业务需要,可委托专业评估机构进行资产评估,聘请会计师事务所进行年度财务报表审计或专项审计。

  二、根据业务性质,评估或审计单位的选择,由酒店财务部与集团公司财务部协商后予以确定。

  三、财务部须配合经确定的评估或审计单位开展评估或审计工作。

  四、评估或审计单位出具的评估或审计报告,须由财务部报送总经办审阅后,返回存档。

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篇2:人民医院审计科科长职责

  人民医院审计科科长职责

  一、在院长及分管副院长领导下,负责本单位的审计工作。

  二、依照国家审计法规及有关规章制度,进行审计监督检查。

  三、参加本单位有关经济或经营活动会议。参加经济合同的谈判和协议的制定。

  四、参与制定本单位有关经济方面的规章制度。

  五、检查本单位财经制度及纪律的执行情况,对违反财经纪律的行为提出处理意见。

  六、定期向院领导及上级审计部门汇报工作。

  七、完成院领导交办的其他工作。

篇3:公路管理局审计科科长工作职责

  公路管理局审计科科长工作职责

  一、负责局内部审计管理工作,认真执行国家审计法律法规、财经政策及上级部门的有关规定,严格按照《审计法》的规定开展工作。

  二、负责制定、实施局内部审计工作计划和方案,认真落实各项审计工作任务。

  三、负责组织实施预算执行、财务收支审计,领导干部经济责任审计,专项资金及建设项目和建设资金审计。

  四、参与局经济决策和分析,对经济决策的可行性提出审计意见;深入基层开展审计调查。

  五、检查各类审计资料的收集、整理、归档和年终总结的上报工作。

  六、完成领导交办的其他工作。

篇4:公路管理局审计员岗位工作职责

  公路管理局审计员岗位职责

  一、严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范,依法审计,忠于职守,做到独立、客观、公正、保密。

  二、拟定审计工作计划,根据局内审工作计划和方案,承办内审工作任务,按照内审工作职责和程序开展审计监督。

  三、依法进行预算执行和财务收支审计,领导干部经济责任审计,专项资金及建设项目和建设资金审计,物资采购审计,并撰写审计报告及审计意见书。

  四、及时反馈内部审计工作各类信息,负责起草内审工作文件、报告等文书资料;按时报送审计总结、统计报表及信息资料。

  五、收集、整理各类审计资料并归档。

  六、完成科室其他临时性工作。

篇5:公路管理局审计科工作职责

  公路管理局审计科工作职责

  一、贯彻执行国家有关审计、财经法律法规及上级部门有关规定,强化审计监督职能。

  二、制定局内部审计工作计划和方案,并认真落实。协调配合外部审计工作。

  三、对局属各单位预算执行、财务收支情况进行审计;对局属各单位领导进行经济责任审计;对局各类专项资金、建设项目和建设资金进行审计。

  四、开展专项审计和审计调查。

  五、参与局经济决策和分析,对经济决策的可行性提出审计意见。

  六、做好各类审计资料的收集、整理、归档工作。

  七、组织局内部审计人员业务培训和继续教育培训。

  八、完成领导交办的其它工作。

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