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商业大厦借用小推车通告

编辑:物业经理人2017-04-27

  商业大厦关于借用小推车的通告

  *广场各业户:

  鉴于部分业户使用的小推车超大、超宽,电梯经常被刮花、撞变形等现象,严重损坏了电梯轿箱。为了方便各业户搬运货物及保护电梯不受损坏,我司已特订制了一批专用小推车,放置在B1层收费亭旁边。今后,如各业户有需要使用小推车请到B1层免费借用(押金100元/辆)。

  特此通告!

  广州**物业管理有限公司

  二〇**年*月*日

物业经理人网 www.pmceo.coM

篇2:禁止占用小区公用通道摆放私人物品规定

  关于禁止占用小区公用通道摆放私人物品的规定

  11月15日上海发生了高层住宅严重火灾事故。为了加强景洲大厦高层公共建筑的消防安全管理,预防和减少火灾危害,根据《中华人民共和国消防法》和《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》的相关规定和深圳消防大检查的要求,特作出规定如下:

  一、景洲大厦小区地面消防通道全天禁止停放任何车辆,保障景洲大厦小区地面消防通道全天畅通无阻。物管公司擅自放行非搬家车辆进入小区停放、擅自占用阻塞小区消防通道停车收费,将承担由此产生的一切安全责任,并承担消防部门5万元的经济处罚责任。

  二、由于景洲大厦小区活动空间有限,景洲大厦小区内不得占用业主公共空间设置临时商业摊点摆卖。

  三、景洲大厦住宅禁商,严禁在景洲大厦开设公司、设置仓库。严禁任何非住宅物品运入小区存放;除搬家、装修外,任何货车全天严禁放行进入小区装卸货物。

  四、禁止单车上楼。禁止占用楼上公用通道摆放自行车、鞋柜、手推车、旧家具等私人物品。物管公司应负责对占用堵塞公用通道的物品进行清除,对劝说不改者,物管公司应及时上报执法部门进行处置。

  五、严禁在景洲大厦楼内燃烧冥纸;严禁在楼道、电梯厅吸烟;严禁向电梯井、垃圾桶内丢弃火种。

  六、任何业主装修,严禁将装修物品摆放在公用通道堆放。景洲大厦严禁在户外安装任何钢网、铁笼、棚罩。

  深圳景洲大厦业主委员会

  20**-11-15

篇3:公司上班时间外出规定通知

  公司关于上班时间外出规定的通知

  发文单位:总经办

  文号:20**110901

  受文单位:各部门

  发布日期: 20**年11月09日

  主题:关于上班时间外出规定的通知

  为规范公司人员进出管理,公司所有职员上班期间若需进出厂区大门,均需按下列要求办理相关手续:

  一、因公外出:必需开具"人员出厂单",凭领导签核好的人员出厂单交到门卫处方可放行,若需安排公司车辆,必须到总经办开取"用车申请单",保卫应严格执行公司规定,认真登记好进出厂时间;

  二、请假外出:上班期间若因私事需请假外出办理,必须开具请假条,凭请假条到总经办开取人员出厂单,保卫按人员出厂单上的出厂时间放行;

  三、若人员出厂单与用车申请单属同一人情况时,只需出具用车申请单,用车申请单上须注明外出办事的所有人员,若无特殊注明,仅限用车申请人本人可免开人员出厂单,保卫人员按要求严格检查执行!

  EE有限公司

  20**年11月09日

篇4:地产集团关于修定《加班管理规定》的通知

  地产集团公司关于修定《加班管理规定》的通知

  *高人〔20**〕59号

  致:各部门

  由:人事部

  主题:修定《加班管理规定》

  接集团公司"*集行中〔20**〕92号"文件通知,从20**年9月1日起执行最新修定的《加班管理规定》。并根据相关规定要求,加班需计薪部门于每月3日前制定本月加班计划,由部门经理和人事部统一审批后,交人事部备案。

  目前各部门的超勤加班,均未履行签批手续,自20**年9月1日起,各部门严格按新规定履行其相关手续。

  备注:按新规定第四条第4点各类系统分类中:

  1.草坪部加班按物业系统的绿化部标准执行;

  2.市场及销售部加班按销售系统标准执行;

  3.运作部、餐饮部、物业公司下属会所加班以酒店会所系统标准执行。

  特此通知。

  附:"*集行中〔200**〕**号"文

  《部门月度加班计划表》

  二O**年九月十五日

  抄呈:***

  抄报:集团公司行政中心

篇5:更改报销、支付业务规定的通知

  关于更改报销、支付业务规定的通知

  **财〔20**〕03号

  致 :各部门

  由 :财务部

  主题:更改报销、支付业务规定

  为进一步加强内部管理、提高工作效率,现根据集团公司财务中心**财中[20**]09号通知的要求,就本项目财务部发出的**财[20**]01号通知作出修改如下:

  一、项目内各部门人员的现金报销、借款、冲帐等工作统一于每周星期一及星期四办理,其他时间财务部将不予受理。

  二、各项支票业务、汇款业务等统一于每周星期四办理。

  三、各部门需复核的单据于每周二、四送交财务部人员签收,财务部复核后,于每周三、五把已复核的单据退回各部门指定人员签收。

  四、每月1-5号是财务部结帐及编制报表期,故每月1-5号不办理报销、单据复核等业务(月未各部门需提交总公司的报表除外)。

  五、上述支付时间如遇节假日,可适当提前或推迟。如遇特殊情况需特殊处理的,须由当事人部门的负责人与财务部负责人沟通,经同意后,方可另行处理。

  本通知从20**年12月1日起执行。特此通知!

  附:**地财中[20**]09号通知复印件。

  二0**年十一月二十九日

  抄呈:****

  抄送:财务中心

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