公司内部财务审计岗位工作职责(5)
公司内部财务审计岗位职责(五)
1、负责审查公司各项财务制度的落实情况;
2、负责审查监督内部财务控制制度的健全性,有效性;
3、负责审查企业资金受控情况;
4、负责内部财务审计,审查财务收支项目的合法合规性和记帐的完整性;
5、负责审查费用开支,报销单据,各项付款是否签字手续齐全,符合要求;
6、负责审查发票,凭证,帐册,报表是否符企业财务制度要求;
7、负责保密公司经济信息,按规定使用所获取的财务资料.
8、协助强化财务管理与控制,提出改进建议.
9、完成领导交办的其他任务.
采编:www.pmceo.cOm篇2:公司内部采购审计岗位工作职责(5)
公司内部采购审计岗位职责(五)
1、负责审查采购制度的执行及招投标情况;
2、负责审查公司采购合同的签订及执行情况,
3、负责审查物资采购出,入库的内部控制制度的有效性,完整性;
4、负责审查物资采购入库是否有完善的交接,验收手续;
5、负责审查仓库记录的完整性;监督仓库盘点,验证是否帐实相符;
6、负责审查采购业务中各种违规,违纪行为,维护公司经济利益.
7、完成领导交办的其他任务.
篇3:公司工程审计岗位工作职责(5)
公司工程审计岗位职责(五)
1、负责及时了解,收集有关工程定额,各种费率的动态及信息,正确理解国家和相关部门的有关规定,做好本职工作;
2、经常深入施工现场,了解现场的实际情况,及时掌握和积累第一手资料;
3、及时完成对总工办概算,工程预,结算提供技术支持;
4、负责对各项建设工程项目结算进行审计;
5、加强燃气行业有关设计,施工等专业规范的学习,熟悉各种施工工艺,施工流程,努力提高业务能力;
6、完成领导交办的其他任务.
篇4:学院审计处工作职责
学院审计处工作职责
一、依照国家法律和法规以及学院内部的规章制度,独立行使内部审计监督权。
二、接受上级主管部门和业务主管部门对内部审计工作的指导和监督,根据国家有关法规和学院规定的权限开展审计工作,对学院党政领导负责并报告工作。
三、对院年度财务收支及有关的独立法人经济实体和经济活动进行审计。
四、协同组织部门,对领导干部经济责任进行审计。
五、对基建、修缮工程项目的决算及学院安排的其他审计项目进行审计。
六、深入调查研究,对院领导和广大教职员工关心的问题进行专题审计调查,为院领导提供信息。
七、开展审计宣传,组织审计人员学习有关财经审计法规,组织相关人员开展审计知识的培训工作。
八、建立审计档案,按时向院档案室办理归档移交手续。
九、完成院党委、院行政交办的其他工作。
篇5:公司财务审计处工作职责(9)
公司财务审计处工作职责(九)
1. 贯彻执行国家有关财经政策、法规,严格执行财经纪律,对公司的财会、审计工作负责。
2. 贯彻执行公司的质量方针和质量目标,配合和支持公司ISO9001贯标工作。
3. 协助总会计师编制公司全年财务收支计划和降低成本计划。
4. 抓好工程项目的成本核算和工程成本分析。
5. 开展质量成本核算,定期进行成本分析,发现质量体系运行中的薄弱环节,提出成本管理的改进意见和措施。
6. 健全和规范公司资金管理体制,协助总会计师管理资金。
7. 负责财务及国有资产、审计及结算的管理工作。
8. 组织本系统业务人员的业务学习,提高工作能力和管理水平,指导和考核基层财务人员的工作。