商超会计与出纳岗位职责
会计岗位职责
1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记帐、算帐、报帐,做到手续完备、内容真实、数据准确、帐目清晰。
2、负责编制月、季、年度会计报表及有关说明,每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表,完整的反映财务状况,并按季度进行财务分析。
3、责会计核算,特别对应收、应付等往来帐要及时清算并督促客服催款;作到帐帐相符、帐实相符,发现不符,必须查明情况,及时汇报。
4、善保管会计凭证、会计帐本、会计报表及档案资料。
5、守公司财务机密。
6、成上级领导交办的其他工作任务。
出纳的岗位职责
1、责现金及银行转帐票据的收付,不得积压,按时将现金送存银行。
2、格遵守现金管理制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用,不得以白条抵库,不得坐支营业额。
3、据会计人员的签章的收、付款凭证,按款项的审核批准制度办理收付
4、据支票,办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续,不符合规定者予以退回。代管。
3、持印章使用的严肃性,各类印章只限使用在正式文件上,严禁在空白介绍信上盖章。
4、公司名义对内、外签定的合同,统一由财务室负责办理,并在办理完毕后将原件分类存档,以便随时查阅。
5、于税票的使用要严格登记。
www.pmceO.com 物业经理人网篇2:有限责任公司会计岗位职责
有限责任公司会计岗位职责
1.协助财务负责人加强对资金的管理,对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核支付程序是否正确、支付手续是否完备、金额计算是否准确、支付方式和支付单位是否妥当。
2.根据已经财务负责人审核和公司领导批准的原始凭证填制记账凭证,并做好其他日常会计核算工作。
3.根据记账凭证及时登记会计账簿,并做到账证、账账、账表相符;
4.定期编制公司会计报表。
5.每月末负责编制“银行存款余额调节表”,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符;如调节不符,应查明原因,并及时向财务负责人汇报。
6.定期或不定期盘点公司及项目部的库存现金、及时做好公司各项财产物资的清查工作和债权债务的核对工作,做到账实相符。
7.对公司材料物资的采购、耗用、库存管理进行过程监控,及时做好物资清查工作,做到账实相符。
8.积极与工商、税务、电力公司等部门接洽,协助财务负责人做好各类证照的年检、纳税申报、电力产品销售收入的结算等工作。
9.负责公司会计电算化工作的建立、推广工作。
10.根据《会计档案管理办法》的有关规定,做好会计档案的保管工作。
11.保守公司商业秘密。
12.完成公司领导交办的其他工作。
篇3:房地产公司会计岗位职责(1)
房地产公司会计岗位职责
1、职务名称:会计
2、直接上级:财务部经理
3、工作责任
①负责财务核算工作。
②协助经理监控各部门资金开支情况。
③负责编制转帐凭证,登记帐簿。
④负责财务处理、税务、工商事务处理,应付款、信用调查;信用判断,编制财务报表。
⑤资金流动情况保密工作。
篇4:集团财务管理中心会计及成本核算岗位职责
集团财务管理中心会计及成本核算岗位
岗位描述:负责集团公司会计、成本核算,并编制相关财务报表 主要岗位职责
(1)负责拟定、完善集团公司会计、成本核算制度;
(2)负责设置集团公司及成员企业会计科目;
(3)负责集团本部报销单据的制单及账务处理;
(4)负责会计核算档案的整理、移交,和归档管理工作;
(5)负责集团本部工资的计算,对集团本部住房公积金、住房补贴、养老保险金等进行核对收缴;根据集团人力资源部保险及员工福利管理规定,组织实施及进行相应的账务处理;
(6)负责组织集团公司成本核算,并提出成本管理建议;
(7)负责对成员企业人员核算业务培训、技能提高等指导性工作。
主要管理权限
(1)在会计核算工作职责范围内,对集团本部及成员企业工作有建议权;
(2)在其职责范围内,有权要求相关人员给予配合;
(3)在工作职责范围内,对集团公司及下属企业会计、成本核算工作有建议权。
篇5:集团财务管理中心预算控制及会计审核岗位职责
集团财务管理中心预算控制及会计审核岗位(财务经理暂代,根据工作量可设独立岗位)
岗位描述
承办集团公司的财务预算工作;参与集团公司内部收费价格的调研、定价。
会计审核工作,加强会计风险控制及管理
主要岗位职责
(1)负责拟定财务预算的规程及制度,对集团公司的财务管理制度提出建议;
(2)负责组织编制集团公司的财务预算,监督、指导、审核集团下属公司财务预算工作,协助相关部门对集团下属单位进行经营绩效管理;
(3)负责对集团公司的财务预算落实和指标完成状况进行跟踪,评价和分析,进行专题调研和检查,向集团高层领导和成员企业提出预警信息和调整建议;
(4)负责对集团公司内部收费价格进行调研、并对收费价格提出建议;
参与集团本部和全资子公司的会计制度制定、修改、并贯彻执行;
(5)负责审核凭证;
(6)负责联系中介机构对集团公司进行会计咨询,决算审计;
(7)负责对集团本部按月进行会计凭证、会计账簿及会计报表的稽核;
(8)负责对集团本部财务核算进行审核,保证会计明细账记录的准确性和完整性;
(9)负责对集团本部财务报表进行审核,确保公司业务往来账、投资收益分配等财务信息明晰、准确、完整;
(10)负责对全资子公司会计审核业务进行指导。
主要管理权限
(1)对集团本部各部门和成员企业上报的预算有建议权;
(2)在预算、收费价格工作范围内,有权要求相关部门人员给予配合;
(3)对集团公司会计核算、会计报表等工作具有建议权;
(4)在会计审核业务范围内,有权要求集团相关人员予以配合。